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圖書介紹


內部審計案例教程


陳靜然 著



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发表于2024-12-23

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齣版社: 西安電子科技大學齣版社
ISBN:9787560646817
版次:1
商品編碼:12203449
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2017-09-01
用紙:膠版紙

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具體描述

內容簡介

  本書針對內部審計基礎知識,依據企業內部審計實際情況,精心選擇瞭相關案例,將枯燥的理論知識與生動的情境相融閤,可加深學生對基本概念和理論的理解,提升其內部審計思維,提高其內部審計實務操作能力。本書在內部審計理論部分簡要介紹瞭內部審計的基本理論和相關概念,在內部審計業務實務部分提供瞭豐富的案例,並簡要概述相關知識。
  本書既可單獨作為教材使用,也可作為相應課程的輔助教學資料。

目錄

第一篇 內部審計理論
第一章 內部審計概論
第一節 內部審計的定義
一、內部審計的産生
二、內部審計定義的演變
三、內部審計與政府審計、注冊會計師審計的區彆
四、內部審計的發展趨勢
第二節 內部審計機構的設置
一、內部審計機構設置的原則
二、內部審計機構設置的模式
三、集團公司內部審計機構設置
四、內部審計外包
五、內部審計機構的職責與權限
第二節 內部審計人員
一、內部審計人員的職業道德
二、內部審計人員的業務素質要求
三、內部審計人員的立場
第四節 內部審計準則簡介
一、國際內部審計專業實務框架
二、中國內部審計職業規範體係
本章 思考題
第二章 內部審計程序
第一節 審計準備階段
一、選擇審計對象
二、製訂審計計劃
三、瞭解被審計單位的基本情況(初步調查)
四、案例
五、下發審計通知書
第二節 審計實施階段
一、進駐被審計單位
二、實施審計程序
三、編製審計工作底稿
四、審計報告和審計終結階段
第三節 後續審計階段
一、後續審計概述
二、後續審計的工作步驟
本章 思考題
第三章 內部審計在風險管理及公司治理中的作用
第一節 內部審計在風險管理中的作用
一、風險
二、風險管理
三、內部審計在風險管理中的作用
四、在ERM框架基礎上將內部審計與風險管理相結閤
五、企業風險管理成熟度與內部審計的角色
六、風險管理綜閤評價
第二節 內部審計在公司治理中的作用
一、公司治理的含義
二、公司治理與內部審計的關係
三、內部審計在公司治理中的作用
四、內部審計在公司治理中的職能
五、公司治理審計的內容
本章 思考題
第四章 內部審計管理

第二篇 內部審計業務實務
參考文獻
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