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審計學理論與實務


田金玉 著



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发表于2024-11-23

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齣版社: 人民郵電齣版社
ISBN:9787115415127
版次:1
商品編碼:11907925
包裝:平裝
叢書名: 21世紀高等學校經濟管理類規劃教材---高校係列
開本:16開
齣版時間:2016-05-01
用紙:膠版紙
頁數:312
正文語種:中文

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具體描述

編輯推薦

  1.前沿性。闡述審計理論知識和工作流程,介紹審計變革,把握審計規律及變動趨勢。
  2.國際性。采用國際審計準則和核心程序,反映審計與會計工作的規範化、信息化。
  3.全麵性。吸收注冊會計師審計準則精髓,吸納審計準則精華,詮釋風險導嚮審計新理念。
  4.實用性。詳述審計程序和取證方法,培養學生的分析能力、判斷能力和創新能力.

內容簡介

本書立足於現代風險導嚮審計模式,以財務報錶審計為主綫,係統闡述瞭審計基本理論知識、基本審計程序與實務操作方法。全書內容分為審計理論和審計實務兩大部分,審計理論部分講述審計的基本理論和方法,包括審計基本概念、審計規範體係、審計的分類和方法、審計程序和審計計劃、審計重要性、審計風險與審計策略、審計證據和審計工作底稿、內部控製評價與審計等基本理論、基本技能與基本方法;審計實務部分研究審計業務流程與審計報告,主要闡述業務循環審計、終結審計與審計報告,用比較先進的循環審計方法詳細分析瞭審計實務中的重要程序步驟,並舉例說明與之相關的知識點,以增強閱讀者的感性認識。
為瞭提升學生對所學知識的理解、掌握和鞏固,及時檢查自己的學習效果,每章後麵配有復習題,涵蓋瞭每章的重要內容,以幫助學生拓寬解題思路和方法,提高運用知識的能力,更好地掌握教材的內容。

作者簡介

田金玉:華北電力大學經濟管理學院教授,主要從事本科生、研究生審計課程的教學,講授過10多門課程。
科學研究:齣版專著一部(20.5萬字),在《會計之友》、《中國審計》等核心刊物和國際會議發錶論文70餘篇,EI檢索32篇.主持、主研項目11項,其中有兩項獲省級三等奬。

目錄

目 錄
第1章 總論 7
1.1 審計的起源與發展 7
1.2 審計的基本概念及特點 15
1.3 審計的目標及對象 19
1.4 審計的職能與作用 23
復習題 25
第2章 職業道德與審計準則 26
2.1 職業道德 26
2.2 審計準則 38
復習題 50
第3章 審計種類與方法 55
3.1 審計種類 55
3.2 審計方法 63
3.3 抽樣技術在審計中的應用 79
復習題 96
第4章 我國審計的組織形式 98
4.1 政府審計 98
4.2 內部審計 106
4.3 民間審計 110
復習題 114
第5章 審計程序與審計證據 115
5.1 審計程序 115
5.2 審計證據 124
復習題 136
第6章 審計工作底稿 138
6.1 概述 138
6.2 審計工作底稿的內容與格式 142
6.3 審計工作底稿的歸檔與復核 150
復習題 155
第7章 審計計劃、重要性和審計風險 156
7.1 審計計劃 156
7.2 重要性 161
7.3 審計風險 168
復習題 173
第8章 內部控製係統及其評審 175
8.1 內部控製係統 175
8.2 財務報告內部控製 185
8.3 內部控製的描述 187
8.4 內部控製評價 189
8.5 內部控製審計 191
復習題 199
第9章 銷售與收款循環審計 201
9.1概述 201
9.2 銷售與收款循環內部控製 205
9.3 評估銷售與收款循環的重大錯報風險 206
9.4 銷售與收款循環控製測試 208
9.5 銷售與收款循環實質性程序 209
復習題 222
第10章 生産與存貨循環審計 225
10.1概述 225
10.2 生産與存貨循環內部控製 227
10.3 評估生産與存貨循環的重大錯報風險 228
10.4 生産與存貨循環控製測試 229
10.5 生産與存貨循環實質性程序 230
復習題 242
第11章 采購與付款循環審計 245
11.1概述 245
11.2 采購與付款循環內部控製 247
11.3 評估采購與付款循環的重大錯報風險 249
11.4 采購與付款循環控製測試 251
11.5 采購與付款循環實質性程序 252
復習題 262
第12章 投資與籌資循環審計 264
12.1 概述 264
12.2 投資與籌資循環內部控製 265
12.3 評估籌資投資活動的重大錯報風險 266
12.4 投資與籌資循環控製測試 267
12.5 投資與籌資循環實質性程序 268
復習題 275
第13章 貨幣資金審計 276
13.1 概述 276
13.2 貨幣資金的內部控製及控製測試 276
13.3 庫存現金審計 278
13.4 銀行存款審計 281
13.5 其他貨幣資金審計 291
復習題 291
第14章 完成審計工作 294
14.1 期初餘額審計 294
14.2 期後事項審計 297
14.3 或有事項審計 300
14.4 管理層聲明 301
14.5 評價審計結果 304
復習題 312
第 15章 審計報告 314
15.1 審計報告的意義和作用 314
15.2 審計報告的內容 315
15.3 審計報告的種類 317
15.4 審計意見的類型 317
15.5 編製審計報告的步驟與要求 327
15.6 管理建議書 328
復習題 329
附錄A 第1201號——內部審計人員職業道德規範
附錄B 中國注冊會計師執業準則體係

參考文獻

前言/序言


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