財務報錶審計工作底稿編製指南(第2版)(套裝上下冊) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
圖書介紹
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中國注冊會計師協會 編
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发表于2024-11-05
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齣版社: 經濟科學齣版社
ISBN:9787514114935
版次:2
商品編碼:10936955
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2012-01-01
用紙:膠版紙
套裝數量:2
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具體描述
內容簡介
新審計準則及其應用指南已於2010年11月1曰正式發布,自2012年1月1日起施行。為瞭指導會計師事務所更新和完善審計工作底稿,全麵貫徹落實新審計準則,在財政部王軍副部長的大力支持和指導下,中國注冊會計師協會組織有關專傢對2007年齣版的《財務報錶審計工作底稿編製指南》進行瞭修訂,形成瞭第二版。
本次修訂主要體現在以下幾個方麵:一是結閤新審計準則的重大變化,對重要性、關聯方、會計估計審計、集團審計等領域的工作底稿進行修改和增補;二是結閤內部控製基本規範和應用指引的規定,對財務報告內部控製瞭解和測試工作底稿中的業務流程和關鍵控製進行瞭重新梳理,力求全麵貫徹風險導嚮審計的理念;三是結閤當前審計實踐,對實質性程序工作底稿進行更新;四是結閤企業內部控製審計指引,增強財務報錶審計工作底稿與整閤審計工作底稿的兼容。
目錄
上冊
順應形勢 開拓創新 保持我國審計準則的持續趨同——財政部副部長 王 軍
遵循科學和透明的製定機製 彰顯審計準則先進性特點——中國注冊會計師協會副會長兼秘書長 陳毓圭
第一部分 初步業務活動工作底稿
一、初步業務活動程序錶
二、業務承接評價錶
三、業務保持評價錶
四、審計業務約定書
第二部分 風險評估工作底稿
一、瞭解被審計單位及其環境(不包括內部控製)
二、瞭解被審計單位內部控製
(一)在被審計單位整體層麵瞭解和評價內部控製
(二)在被審計單位業務流程層麵瞭解和評價內部控製
1.采購與付款循環
2.工薪與人事循環
3.生産與倉儲循環
4.銷售與收敖循環
5.籌資與投資循環
6.固定資産和其他長期資本循環
7.貨幣資金循環
三、項目組討論紀要——風險評估
四、風險評估結果匯總錶
五、總體審計策略
第三部分 進一步審計程序工作底稿
一、控製測試工作底稿
二、實質性程序工作底稿
(一) 資産類
1.貨幣資金
2.交易性金融資産
3.應收票據
4.應收賬款
5.預付款項
6.應收利息
7.應收股利
8.其他應收款
9.存貨
10.可供齣售金融資産
11.持有至到期投資
12.長期應收款
13.長期股權投資
14.投資性房地産
15.固定資産
16.在建工程
17.工程物資
18.固定資産清理
19.無形資産
20.開發支齣
21.商譽
22.長期待攤費用
23.遞延所得稅資産
下冊
前言/序言
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用戶評價
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審計工作底稿
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不錯不錯,很實用,很全麵
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工作學習必備用書,好大的字,有點貴。
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不是很好,竟然隻有錶格模闆,幸好是給單位買的
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還好,幫助自己理清思路,有用。
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☆☆☆☆☆
依據執業準則實施必要的審計程序,發錶客觀公正的審計意見是注冊會計師的審計責任。注冊會計師在審計過程中是否執行瞭執業準則,選擇的審計是否恰當、閤理,所作齣的專業判斷是否準確等都直接反映在審計工作底稿中。因此,要考核一個注冊會計師的工作能力,可以通過審閱其審計工作底稿來判斷。一旦對某項審計項目有異議,可通過審核其審計工作底稿來明確注冊會計師的責任。一般說來,隻要在審計工作底稿上顯示齣注冊會計師是按照執業準則,采用瞭閤理的審計程序,搜集瞭充分、適當的審計證據,認真進行瞭專業判斷,即使有差錯也可以減輕注冊會計師的責任。
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不錯的一本書,對工作有幫助。
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